您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>管理公开>财政信息>部门预决算(无网站)>驻上海办

bet36体育在线市政府驻上海联络处 2020 年部门决算

访问量:

关联稿件:

第一部分bet36体育在线驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分bet36体育在线驻上海联络处2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分bet36体育在线驻上海联络处2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释


第一部分bet36体育在线驻上海联络处概

一、部门主要职能

1、参与社会管理和公共服务,负责bet36体育在线在上海的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

2、加大与省直部门的联系,为bet36体育在线引进资金、技术、人才、先进管理经验,为发展与上海市直部门的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务。

3、建立信息网络、接受市政府及有关部门的委托进行信息调研和咨询,为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息服务。

4、同驻上海的国外和境外机构进行业务联系,加强与上海市各界人士,尤其是bet36体育在线市籍人士和曾在bet36体育在线工作过的人士的联系,调动一切积极因素支持和帮助bet36体育在线市建设。

5、负责bet36体育在线副厅以上干部(含离退休的老同志)赴上海的接待服务工作,为市直各部门赴上海进行公务活动的人员提供方便。

6、招商引资并为其提供服务。

7、承办市委、市政府交办的其它工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,包括:bet36体育在线驻上海联络本级

本部门2020年年末编制人数5人,均为事业执行公务员编制;年末实有人数9人,其中在职人员5人,均为事业执行公务员编制离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

第二部分2020年部门决算表



第三部分bet36体育在线驻上海联络处2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计228.54万元,其中年初结转和结余10.92万元,较2019减少18.53万元,下降62.92%;本年收入合计217.62万元,较201920.73万元,增长10.52%,主要原因是:bet36体育在线舰专项资金到帐。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入195.36万元,占 89.77%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%;其他收入22.26万元,占10.23%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计228.54万元,其中本年支出合计177.92万元,较2019年减少37.5万元,下降17.41%,主要原因是:压缩支出,精减消费;年末结转和结余50.62万元,较2019年增加39.7万元,增长363.55 %,主要原因是:bet36体育在线舰专项资金到帐。

本年支出的具体构成为:基本支出145.83万元,占  81.96%;项目支出 32.09万元,占18.04%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为139.73万元,决算数为171.85万元,完成年初预算的122.98%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为109.21万元,决算数为 141.33万元,完成年初预算的 129.41 %;主要原因是:增加了bet36体育在线舰项目支出。

(二)社会保障与就业年初预算数为23.74万元,决算数为23.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无人员工资调整。

(三)住房保障支出年初预算数为6.78万元,决算数为6.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无人员工资调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出139.76万元,其中:

(一)工资福利支出125.65万元,较2019年增加49.5万元,增长65%,主要原因是:2019年奖励金在2020年发放。

(二)商品和服务支出7.54万元,较2019年增加7.54万元,增长100%主要原因是:2019年商品和服务支出体现在项目支出里。

(三)对个人和家庭补助支出6.57 万元,较2019年增加1.54 万元,增长30.62 %,主要原因是:发放了退休人员奖励金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.33万元,完成预算的92.5%,决算数较2019年减3 .27万元,下降49.55%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较 2019 年相比无增减变化,主要原因是 2019 年与 2020 年均未安排人员出国。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是:2020 年未安排人员出国,未产生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.33万元,完成年初预算的 92.5%,决算数较2019年减少1.57万元,下降32.04 %。决算数较2019年减少的主要原因是:减少接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩接待次数和开支。全年国内公务接待30批,累计接待200人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为招商引资客户。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增减无变化,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是:未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少1.7万元,下降100%。主要原因是车改后车辆由公车平台统一管理。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是:车改后车辆由公车平台统一管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 7.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年决算数增加1.52万元,增长25.25%,主要原因是:上年费用未及时报账,费用支出体现在本年。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %,其中:授予小微企业合同